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当内控环境发生变化时,要进行特殊别监督,以确定内部控制是否还能适应新的内控环境。( )
选项:
A:对
B:错
发生变化
能适应
内部控制
发布时间:
2024-06-01 23:24:37
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1.
下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。A、内控环境应用指引B、内控业务应用指引C、内控手段应用指引D、特殊业务应用指引
2.
( )应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 选项:A、公司内部控制大纲B、部门规章C、内部控制附则D、业务操作手册
3.
内部控制要素包括( )A、内控环境B、风险评估C、信息与沟通及监督D、目标设定
4.
()是内控体系框架要素中对内部控制的再控制。 选项: A、控制环境 B、风险评估 C、控制活动 D、监督
5.
( )应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。A.公司内部控制大纲B.部门规章C.内部控制附则D.业务操作手册
6.
内控评价五素素包括( )。 A内部环境 B风险评估 C控制活动 D信息沟通及内部监督
7.
_________属于内部环境的内容。( )选项: A:组织架构 B:预算控制 C:采购控制 D:销售内控
8.
金融机构内部控制系统主要包括( )。 选项: A、内控机制 B、内控机构 C、内控设施 D、内控制度
9.
内部控制评价的内容是( )。选项: A:内控五大目标; B:内控五大原则; C:内控5要素; D:内部控制缺陷
10.
内部控制的核心环节是( )? 选项:A:内控意识B:内控制度C:会计基础工作D:预算控制
11.
内部控制的核心环节是()? A: 内控意识 B: 内控制度 C: 会计基础工作 D: 预算控制
12.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。 选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
13.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
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