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管理审计与合规审计都具有的共同特征之一为?
选项:
A:事前审计;
B:事后审计;
C:事中审计;
D:事前与事中
审计
事前审计
事中
发布时间:
2024-05-23 12:33:48
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相关试题
1.
按照审计的时间分类可分为 选项: A、事前审计 B、定期审计 C、事中审计 D、事后审计 E、不定期审计
2.
年中对各级政府部门财政预算执行情况进行的审计,属于:( ) 选项: A、 事前审计 B、 事中审计 C、 事后审计 D、 初次审计
3.
[单选题]年中对各级政府部门财政预算执行情况进行的审计,属于: A 事前审计 B 事中审计 C 事后审计 D 初次审计
4.
审计可以从不同角度进行分类,下列正确的有()。A、审计按与被审计单位的关系不同,可以分为内部审计和外部审计B、审计按目的的不同,可分为合理保证审计和有限保证审计C、审计按主体的不同,可分为政府审计、内部审计和注册会计师审计D、审计按目的和内容的不同,可分为财务报表审计、经营审计和合规性审计E、审计按实施的时间不同,可分为事前审计、事中审计和事后审计
5.
审计可以从不同角度进行分类,下列正确的有()。 选项: A、A审计按与被审计单位的关系不同,可以分为内部审计和外部审计 B、B审计按目的的不同,可分为合理保证审计和有限保证审计 C、C审计按主体的不同,可分为政府审计、内部审计和注册会计师审计 D、D审计按目的和内容的不同,可分为财务报表审计、经营审计和合规性审计 E、E审计按实施的时间不同,可分为事前审计、事中审计和事后审计
6.
在组织的内部审计活动中,如何权变、动态的平衡合规审计与管理审计?
7.
审计可以从不同角度进行分类,下列正确的有A审计按目的和内容不同,可以分为财务报表审计、经营审计和和合规性审计 B审计按主体不同,可分为内部审计和外部审计 C审计按实施的时间不同,可分为事前审计、事中审计和事后审计 D审计按主体不同,可分为政府审计、内部审计和注册会计师审计 选项:A.正确B.按主体分为政府审计、内部审计和注册会计师审计C.正确D.正确
8.
商业银行合规风险管理的第一道防线是()。 选项: A、业务部门实施有效自我合规控制;\n B、合规管理部门在事前和事中实施专业化合规管理;\n C、内部审计事后控制\n D、外部监管机构的监管监督
9.
目前,我国的审计监督体系主要包括()。· A就地审计· B事前审计· C民间审计· D内部审计· E政府审计
10.
目前,我国的审计监督体系主要包括( )。选项: A:社会审计; B:内部审计; C:政府审计; D:事前审计
11.
管理审计的属性是什么?选项: A:合规性审计; B:咨询性审计; C:遵循性审计; D:鉴证性审计
12.
近代内部审计的发展阶段? 选项: A、 财务会计审计阶段 B、 经营审计阶段 C、 管理审计阶段 D、 合规性审计阶段
13.
1.目前,我国的审计监督体系主要包括( )。选项: A:A.事前审计 ; B:B.民间审计 ; C:C.内部审计 ; D:D.政府审计
14.
项目成本控制和核算属于()管理。 选项: A: 事中 B: 事前 C: 事后 D: 事前与事中
15.
近代内部审计的发展阶段包括( )。 选项:A、 财务会计审计阶段B、 经营审计阶段C、 管理审计阶段D、 合规性审计阶段
16.
下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述,错误的是( )。 选项: A:内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人 B:内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计 C:商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合规性测试方面的职责 D:商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价 E:内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人 F:内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计 G:商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合规性测试方面的职责 H:商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价
17.
审计按内容和目的分为
A.财务报表审计
B.内部审计
C.经营审计
D.合规审计 选项:A:A.财务报表审计
B.内部审计
C.经营审计
D.合规审计
18.
根据审计证据的质量特征,审计证据的相关性中的“相关”是指() 选项: A:审计证据与审计目标相关 B:审计证据与审计目的相关 C:审计证据与审计标准相关 D:审计证据与其他审计证据相关
19.
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 【解析】内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。 选项:A、正确B、错误
20.
按审计目的和内容不同,审计可以分为( )。选项: A:财务报表审计 B:经营审计 C:经济活动审计 D:合规审计
21.
按照审计的主体不同,审计可以分为( )。 选项: A:政府审计、内部审计和独立审计 B:会计报表审计、合规性审计和经营审计 C:内部审计和外部审计 D:全面审计和局部审计
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