搜题
章节测试答案
学历考试
继续教育
网课答案
网课答案全集
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
注册会计师应当研究和评价被审计单位的相关内部控制制度,据以确定控制测试的性质、时间和范围。
选项:
A:正确
B:错误
注册会计师
内部控制
据以
发布时间:
2024-04-18 19:45:45
首页
技能鉴定
推荐参考答案
(
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
联系客服
答案:
以下文字与答案无关
提示:有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题,这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏,所以恳请 广大网友理解。
查看参考答案
相关试题
1.
注册会计师应根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。 选项: A、 是否进行控制性测试 B、 是否进行实质性测试 C、 将要执行的控制测试的性质、时间和范围 D、 将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
2.
注册会计师应根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。 A: 是否进行控制性测试 B: 是否进行实质性测试 C: 将要执行的控制测试的性质、时间和范围 D: 将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
3.
注册会计师应根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。A.是否进行控制性测试B.是否进行实质性测试C.将要执行的控制测试的性质、时间和范围D.将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
4.
注册会计师根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。A.是否进行控制测试B.是否进行实质性测试C.将要执行的控制性测试的性质、时间和范围D.将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
5.
注册会计师根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。A.是否进行控制测试B.是否进行实质性测试C.将要执行的控制性测试的性质、时间和范围D.将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
6.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。 选项: A、评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行 B、评价内部控制的执行是否有效 C、确定被审计单位对内部控制是否重视 D、确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
7.
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )
8.
如果了解到被审计单位的投资与筹资循环内部控制不存在或不值得信赖,注册会计师仍然要进行控制测试,以确定实质性程序的性质、时间和范围。 选项: A:正确 B:错误
9.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。A.评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行B.评价内部控制的执行是否有效C.确定被审计单位对内部控制是否重视D.确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
10.
注册会计师应根据其对被审计单位内部控制的了解,确定( )。A.是否进行符合性测试B.是否进行实质性测试C.将要执行的符合性测试的性质、时间和范围D.将要执行的实质性测试的性质、时间和范围
11.
注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试。选项: A:正确; B:错误
用户中心
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
房客
训练者
看成
不以为意
严刑
增势
国国
夜归
旧例
数字摄影
登录 - 搜题小帮手
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜题小帮手
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
体验
30天体验包
¥
5.99
无赠送,体验一下
查看100次答案
推荐
半年基础包
¥
9.99
畅享300次搜题
查看300次答案
随心用
超值包一年
¥
29.99
超值包,一万次搜题
查看10000次答案
月卡
月卡
¥
19.99
30天无限搜题
查看30天答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
填写手机号码系统自动为您注册
立即支付
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服