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下列有关审计工作底稿的表述中,正确的有( )。
A:注册会计师拟利用上年度审计中获取的有关存货和成本循环的控制运行有效性的审计证据,并将信赖这些控制的理由和结论记录于审计工作底稿
B:注册会计师在对销售发票进行细节测试时,将相关销售发票所载明的发票日期以及商品的名称、规格和数量作为识别特征记录于审计工作底稿
C:在归整审计档案时,注册会计师删除了固定资产减值测试审计工作底稿初稿
D:审计报告日后,注册会计师对在审计报告日前收到的应付账款询证函回函中存在的差异进行调查,确认其金额和性质均不重大,并记录于审计工作底稿

发布时间:2024-04-18 10:06:55
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