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注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试。
选项:
A:对
B:错
注册会计师
财务报表
内部控制
发布时间:
2024-05-08 19:26:55
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1.
注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,只需了解与财务报表审计相关的内部控制( )选项: A:对 B:错
2.
注册会计师在财务报表审计过程中,在内部控制方面,只需要了解被审计单位与审计相关的内部控制选项: A:对 B:错
3.
( 1分)在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A: 查找被审计单位内部控制运行中所有值得关注的内部控制缺陷 B: 了解被审计单位及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
4.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中的所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
5.
[单选] 在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是()。A . 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B . 了解被审计单位及其环境C . 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D . 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
6.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。A、查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B、了解被审计单位情况及其环境C、实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D、实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
7.
在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。(单选题,2分) 选项: A:查找被审计单位内部控制运行中所有值得关注的内部控制缺陷 B:了解被审计单位及其环境 C:实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D:实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
8.
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,没有义务实施的程序是( )。 A: 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B: 了解被审计单位情况及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
9.
注册会计师无须了解被审计单位的全部内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制( )。选项: A:对 B:错
10.
财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与()相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制 选项: A、 审计 B、 实质性程序 C、 总体应对措施 D、 控制测试
11.
(单项选择题)(每题 1.00 分) 在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是()?A、查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B、了解被审计单位及其环境C、实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D、实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
12.
如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无须对被审计单位的内部控制进行了解。选项: A:对 B:错
13.
注册会计师无须了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。( )选项: A:对 B:错
14.
注册会计师对被审计单位控制风险的评估分别在()阶段进行。 选项: A、了解被审计单位的内部控制,对控制风险进行初步评估 B、拟信赖被审计单位内部控制,实施符合性测试程序,对控制风险进一步评估 C、实施实质性测试程序时,对控制风险进行最终评估 D、终结审计之前,根据实质性测试的结果和其他审计证据,对控制风险进行最终评估
15.
(单选题)财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与( )相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。 选项: A: 审计 B: 控制测试 C: 实质性程序 D: 总体应对措施
16.
财务报表审计的日标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见、因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只要与( )相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。 选项: A:审计 B:实质性程序 C:总体应对措施 D:控制测试
17.
财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与( )相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。 选项:A、财务报表 B、实质性程序 C、总体应对措施 D、控制测试
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