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企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责。
选项:
A:对
B:错
真实性
内部控制
内部审计
发布时间:
2024-05-23 08:55:41
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1.
企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责
2.
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。 选项: A:企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务 B:企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责 C:评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认 D:企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定
3.
( )是内部控制评价的最终责任主体,应当对内部控制评价报告的真实性负责 选项: A:企业董事会 B:企业监事会 C:企业经理层 D:内部控制评价部门
4.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其 配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制 审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
5.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
6.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。(× )
7.
17.根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )
8.
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( ) 选项: A:企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务 B:企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定 C:评价报告在提交内部控制评价部门前需要经过被评价单位相关责任人签字确认 D:企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
9.
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是)。 选项: A:企业可以聘请同一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务 B:评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认 C:企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定 D:企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
10.
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。( )选项: A:对 B:错
11.
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。( )你的答案是: 未答题 正确答案是:否
12.
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》组成的。选项: A:对 B:错
13.
企业内部控制评价工作的最终结果表现为提交_____。( )选项: A:财务报告 B:审计报告 C:内部控制评价报告 D:内部控制评价工作底稿
14.
2. 是内部控制评价的责任主体,对内部控制评价承担最终的责任,对内部控制评价报告的真实性负责 。 选项: A、董事会 B、内部审计机构 C、总经理 D、监事会
15.
下列关于内部控制评价与审计的表述中,错误的是()。 选项: A、为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务 B、注册会计师的责任是帮助企业建立健全和有效实施内部控制 C、注册会计师只需对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 D、内部控制评价报告应当报经经理办公会批准后对外披露或报送相关部门
16.
对内部控制评价承担最终责任的内部控制评价责任主体是( )。董事会对内部控制评价报告真实性负责。 选项: A:董事会 B:经理层 C:监事会 D:审计委员会
17.
企业应当在董事会下设立审计委员会,负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 选项: A:正确 B:错误
18.
__是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任() 选项: A、监事会 B、董事会 C、高级管理层 D、董事会审计委员会
19.
董(理)事会是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任
20.
监事会是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。 选项: A:√ B:×
21.
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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