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资料 2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:
选项:

A:余额测试
B:业务测试
C:功能测试
D:实质性测试

发布时间:2024-06-12 19:46:51
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