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下列有关内部控制与控制测试的表述中,正确的有( )。
表述
内部控制
下列
发布时间:
2024-05-09 17:22:43
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1.
下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,正确的有(BCD)。
2.
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有
3.
下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有
4.
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )
5.
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
6.
下列与控制测试有关的表述中,正确的有( )A、控制测试的目的在于了解内部控制的设计是否合理B、如果控制设计不合理,则不必实施控制测试C、如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试D、如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试E、对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
7.
下列与控制测试有关的表述中,不正确的是( )选项: A:即使内部控制设计不合理,也必须实施控制测试; B:如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试; C:如果认为仅实施实质程序并不能提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试; D:对特别风险,即使似信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
8.
国有企业业务循环层面内部控制测试包括( )。选项: A:采购与付款循环内部控制测试 B:销售与收款循环内部控制测试 C:生产与存货循环内部控制测试 D:货币资金循环内部控制测试
9.
下列关于控制测试的表述中,不正确的是
10.
某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计。在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有关的表述中,正确的有( )。A、如果控制设计不合理,则不必实施控制测试B、如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试C、如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试D、对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试E、对准备信赖的内部控制系统才进行测试
11.
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C:与经营目标相关的内部控制与审计无关 D:与合规目标相关的内部控制与审计无关
12.
下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。A、如果控制设计不合理,则不必实施控制测试B、如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试C、如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试D、对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
13.
[多选] 下列与控制测试有关的表述中,正确的有()A . 如果控制设计不合理,则不必实施控制测试B . 如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试C . 如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试D . 对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
14.
[多选题]下列与控制测试有关的表述中,正确的有( )。 A 如果控制设计不合理,则不必实施控制测试 B 如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试 C 如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试 D 对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
15.
下列与控制测试有关的表述中,正确的有( )。A、如果控制设计不合理,则不必实施控制测试B、如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制运行是有效的,则应当实施控制测试C、如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分.适当的证据,则应当实施控制测试D、对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
16.
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有( )。 选项: A:内部控制是一个过程 B:内部控制是由企业的董事会和管理层实施的 C:内部控制可以绝对保证控制目标的实现 D:控制不仅是制度和手册,而且是渗透到企业活动之中的一系列行为
17.
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有() 选项: A、了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序 B、了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行 C、了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序 D、两者的审计程序都包含观察、检查和询问
18.
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有( )选项: A:内部控制是一个过程; B:内部控制是由企业的董事会和管理层实施的; C:有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现; D:内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系控制列行为
19.
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()选项: A:与资产负债表相关的内部控制均与审计相关; B:与合规目标相关的内部控制与审计无关; C:与经营目标相关的内部控制与审计无关; D:与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
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