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热门标签: 内部控制
A.内部审计职责简称内部审计B.是指由被审计单位建立的一种评价活动C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。A.评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行B.评价内部控制的执行是否有效C.确定被审计单位对内部控制是否重视D.确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
【单选题】《企业内部控制配套指引》不包括() A. 《企业内部控制应用指引》 B. 《企业内部控制评价指引》 C. 《企业内部控制审计指引》 D. 《内部控制
内部控制的评价内容包括内部控制设计的()
采购业务内部控制中的主要控制点包括()。A.采购计划的制订B.采购业务的验收C.物流公司的选择D.供应商选择
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括()。A.采购计划安排不合理B.供应商选择不当C.客户信用管理不到位D.采购验收不规范
【多选题】采购业务内部控制的总体要求包括()。 A. 保证采购业务的合规性 B. 保证采购业务的计划性 C. 保证采购业务的效益性 D. 防止采购业务的舞弊行为
下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。A.被审计单位的管理层A.被审计单位的普通员工B.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师D.被审计单位的治理层
内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分A.正确B.错误
内部审计与内部控制的区别有() 选项: A、定义不同 B、目标不同 C、依据不同 D、采用的方法程序不同
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