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我国审计专业技术职称包括()。
选项:
A:注册会计师
B:高级审计师
C:审计师
D:助理审计师
E:高级会计师
注册会计师
技术职称
高级会计师
发布时间:
2024-03-29 19:49:00
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相关试题
1.
我国审计专业技术职称包括 () 选项: A、总审计师 B、高级审计师 C、审计师 D、助理审计师 E、审计员
2.
为上市公司审计对外报告的财务报表是 选项: A、高级审计师 B、内部审计师 C、注册会计师 D、会计师
3.
能够从事企业内部审计工作的人员有 选项:会计师|注册会计师|审计师|注册内部审计师
4.
应该由谁复核内部审计师的工作底稿?() 选项: A、董事会 B、外部审计师 C、高级管理层 D、内部审计部门的管理层
5.
国际内部审计师协会是国际范围的内部审计师民间组织,该协会由德国的内部审计师发起。( )选项: A:对 B:错
6.
【多选题】下列英文缩写正确的是()。 (2.0分)A. 国际内部审计师协会缩写为IIA B. 国际注册内部审计师缩写为CIA C. 中国内部审计协会缩写为CIIA D. 注册会计师缩写为CPA
7.
会计人员专业技术职称主要包括( )。 选项: A、高级会计师、总会计师、会计师和助理会计师 B、总会计师、高级会计师、注册会计师、会计师 C、高级会计师、会计师、助理会计师、会计员 D、注册会计师、高级会计师、会计师、会计员
8.
董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制环境中起着重要作用。高级管理层的首要职责是:1分] 选项: A:建立合适的组织文化和规定内部控制制度。 B:设计和运作控制制度以提供合理保证既定目的和目标的实现。 C:确保外部审计师和内部审计师能适当地监督控制环境。 D:实施和监督由董事会设计的控制。
9.
董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高级管理层的首要职责是: 选项: A:建立和保持组织文化 B:审核财务和经营信息的可靠性和完整性 C:确保内、外部审计师有效监督风险管理和控制系统 D:实施和监督由董事会设计的控制
10.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。 选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
11.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
12.
以下哪些情况没有违背国际内部审计师协会《职业道德规范》? 选项: A、在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被 法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料 B、某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门审计。凭借此次 经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该 医院市场营销部门的审计工作 C、某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其 编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的 内部审计师在场 D、在审计过程中,某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产 品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公 司的股票
13.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。
14.
审计师在以下哪种情况下说明也许缺乏客观性() 选项: A、一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,审计师对其进行检查 B、前任采购助理调入审计部门四个月后,对采购业务的控制进行检查 C、审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同 D、编制工资单的会计职员,协助审计师确认小型电动机的实际库存量
15.
以下哪项是国际内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?1分] 选项: A:某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。 B:某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。 C:某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。 D:因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
16.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。
17.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。? 错误|正确
18.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。 选项: A:正确 B:错误
19.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。? 错误正确
20.
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。 A: 正确 B: 错误
21.
审计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。 选项: A、内部审计和注册会计师审计在工作上是完全一致的 B、 利用内部审计工作成果可以提高审计师的工作效率 C、 内部审计的独立性比注册会计师审计差 D、 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
22.
森林资源资产评估,是指( )对森林资源资产价值进行分析估算并发表专业意见的行为和过程。 选项: A:注册会计师 B:注册资产评估师 C:注册税务师 D:注册审计师
23.
国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。总审计师协助党组织、董事会(或者主要负责人)管理内部审计工作。 选项: A:正确 B:错误
24.
1983年9月,国务院正式建立()。 选项: A、审计员 B、审计协会 C、审计师 D、审计署
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