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如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行( ),直接进行实质性测试。
内部控制
实质性
直接进行
发布时间:
2024-04-10 20:17:52
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1.
如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行(),直接进行实质性测试。
2.
影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是( )。A、对被审计单位内部控制情况的调查B、与被审计单位的合作情况C、被审计单位内部控制初步评价结果D、对被审计单位内部控制的了解程度
3.
影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是:A、对被审计单位内部控制情况的调查B、与被审计单位的合作情况C、被审计单位内部控制初步评价结果D、对被审计单位内部控制的了解程度
4.
内部控制存在固有局限对审计的影响是( )。 选项: A:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 B:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 C:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查 D:|审计不能依赖被审计单位的内部控制|控制风险可能为0|审计必须实施或多或少的内部控制测试|审计必须实施或多或少的实质性审查
5.
审计准备阶段的工作不应包括( )。 A: 了解被审计单位基本情况 B: 初步评价被审计单位内部控制 C: 编制审计计划 D: 对内部控制执行实质性测试
6.
注册会计师对被审计单位控制风险的评估分别在()阶段进行。 选项: A、了解被审计单位的内部控制,对控制风险进行初步评估 B、拟信赖被审计单位内部控制,实施符合性测试程序,对控制风险进一步评估 C、实施实质性测试程序时,对控制风险进行最终评估 D、终结审计之前,根据实质性测试的结果和其他审计证据,对控制风险进行最终评估
7.
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 选项: A、如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B、如果预期控制风险很高,则不拟实施控制测试 C、如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D、不管控制运行是否有效,均应实施控制测试
8.
审计准备阶段的工作不应包括( )。 选项: A、 了解被审计单位基本情况 B、 初步评价被审计单位内部控制 C、 编制审计计划 D、 对内部控制执行实质性测试
9.
注册会计师需要依赖被审计单位的内部控制,在执行控制测试,获得控制测试评价后方可实施实质性测试。( ) 选项: A:对 B:错
10.
注册会计师需要依赖被审计单位的内部控制,在执行控制测试,获得控制测试评价后方可实施实质性测试。( )选项: A:对 B:错
11.
被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测试可以代替实质性程序。 选项: A:正确 B:错误
12.
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有() 选项: A、了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序 B、了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行 C、了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序 D、两者的审计程序都包含观察、检查和询问
13.
如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。? 正确错误
14.
通过对被审计单位内部控制的了解可以确定()。 选项: A、控制测试的性质 B、控制测试的时间 C、实质性测试的性质 D、实质性测试的范围
15.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。 选项: A、评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行 B、评价内部控制的执行是否有效 C、确定被审计单位对内部控制是否重视 D、确定被审计单位的内部控制设计是否合理。
16.
内部控制是高信赖程度,审计人员可以较多地信赖.利用被审计单位的内部控制,在实施审计时可相应减少实质性测试的数量和范围。
17.
中国大学MOOC: 如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。
18.
如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。A.正确B.错误
19.
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。选项: A:正确; B:错误
20.
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。 选项: A、正确 B、错误
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