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证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是数据完整性验证
选项:
A:正确
B:错误
云计算
完整性
合规性
发布时间:
2024-05-22 18:54:06
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1.
证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。 选项:A、数据加密技术 B、数据完整性验证 C、云计算审计 D、椭圆曲线加密
2.
能证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是 ( )。 选项: A: 数据加密技术 B: 数据完整性验证 C: 云计算审计 D: 椭圆曲线加密
3.
(单选题)证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。 选项: A: 数据完整性验证 B: 云计算审计 C: 椭圆曲线加密 D: 数据加密技术
4.
(单选题)证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。 选项: A: 数据加密技术 B: 椭圆曲线加密 C: 数据完整性验证 D: 云计算审计
5.
(单选题)证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。• 选项: A: 椭圆曲线加密• B: 数据完整性验证• C: 云计算审计• D: 数据加密技术
6.
(单选题)证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。 选项: A:数据加密技术 B:云计算审计 C:数据完整性验证 D:椭圆曲线加密
7.
(单选题)证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是( )。 选项: A: 数据完整性验证 B: 数据加密技术 C: 云计算审计 D: 椭圆曲线加密
8.
证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制是()
9.
云计算审计是证明云计算系统中的活动符合内部或外部要求的合规性机制( )。
10.
( )应当着重执行民航安检工作标准要求的合规性验证。 选项: A:外部检查 B:外部监察 C:内部检查 D:内部监察
11.
常见的云计算网络安全机制有身份鉴别认证机制、数据完整性机制、访问控制机制、入侵防范机制、安全审计机制、云操作系统安全增强机制。 选项: A:正确 B:错误
12.
363.合规风险管理应遵循的原则中,( )是指通过建立有效的合规风险管理机制,制定和完善交通银行内部规章制度并使之系统化,使其符合外部合规规则要求。 选项: A:A.动态原则 B:B.建设原则 C:C.预警原则 D:D.独立原则
13.
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和高效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 选项:A、正确B、错误
14.
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 【解析】内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。 选项:A、正确B、错误
15.
合同审查中的合规性的包含义有哪些() 选项: A、排除无效情形 B、符合法律法规规章政策 C、程序的合规性 D、符合内部规定
16.
【单选题】下列选项中,关于银行合规管理原则的说法正确的是( )。 A. 系统性原则是指合规管理应当独立于银行的业务经营活动,以真正起到牵制制约的作用,是合规管理的关键性原则 B. 独立性原则是指合规管理应当运用系统观点进行系统的设计和组织,构建合理的运行体制,协调运作,实现合规管理的最大效能 C. 全面性原则是指合规工作应当做到由全体员工在各自的业务活动中全面遵循合规性要求,合规管理应当立足于形
17.
计算机信息三级应用系统中,要求采用( )来保证通信中数据的完整性。 选项: A:验证码技术 B:密码技术 C:认证加密 D:数字认证
18.
下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述,错误的是( )。 选项: A:内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人 B:内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计 C:商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合规性测试方面的职责 D:商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价 E:内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人 F:内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计 G:商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合规性测试方面的职责 H:商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价
19.
()是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。A、内部控制B、合规风险管理体系C、合规管理目标D、合规风险
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